内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。当前,我国卫生健康行业仍存在内部审计弱化、虚化、边缘化,监督作用发挥不到位、不充分等问题。为深入贯彻习重要指示精神,强化医院内部审计监督,充分发挥内部审计“治已病、防未病”作用,国家卫生健康委印发了《进一步加生健康行业内部审计工作若干意见的通知》《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引》,对新时期加生健康行业内部审计工作提出了明确要求,指明了努力方向。
《医院内部审计实务》一书涵盖了18项制度范例、102个真实业务场景,从医院内部管理、内部审计管理和内部审计实务三个角度,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解,对于推进医院内部审计规范化和制度化建设具有高屋建瓴的指导作用。
医院内部审计在加强医院内部治理、提升管理绩效方面应当发挥重要作用,但市场上长期缺乏具有医院行业特征的内部审计著作。《医院内部审计实务》由三位全国会计领军人才执笔,不仅收录了国家及医疗行业层面内部审计政策解读,还汇聚了医院内审业务实操流程和范例,弥补了市场空白,是广大医院审计工作人员、财务管理人员和医疗机构管理者的日常工作的良师益友。
本书紧扣医疗行业特点,以内部审计准则制度为标准,紧跟相关最新政策和要求,充分体现医院内部业务与审计业务相融合的理念。深刻、系统地阐述了制度设计、审计实施、审计报告、结果运用、后续审计等医院内部审计工作中的重点、热点、难点,对加强医院内审和内控建设都有很好的启发效果和参考价值。
郭云波,女,会计学硕士,正高级会计师,全国会计高端人才(行政事业类),云南省中青年学术与技术带头人,云南省高级会计管理人才,云南财经大学会计学院硕士研究生职业指导教师,玉溪师范学院商学院客座教授,中国卫生经济学会卫生服务成本与价格专业委员会常务委员,云南省卫生经济学会常务理事,云南省女科技工作者协会常务理事,云南省会计学会政府会计与非营利组织会计专业委员会副主任委员。长期在公立医院从事会计、审计等实务工作。主要研究方向为审计理论与实务、财务管理、成本核算、绩效管理、政府会计准则制度等。主持或参与完成研究课题12项,主编或参编专著教材等5部,在《财务与会计》《中国卫生经济》《卫生经济研究》等期刊公开发表论文20余篇。
胡兴华,女,管理学硕士,高级会计师,全国会计高端人才(行政事业类),多年从事财务管理、资产管理、经费审计实务工作。研究领域主要为财务管理、会计信息化、经费审计和民间非营利组织会计等。主编或参编专著2部,在《财务与会计》《中国工会财会》等期刊公开发表论文多篇。
瞿晓龙,男,工商管理博士,硕士研究生导师,高级会计师,会计学副教授,注册会计师,全国会计高端人才(行政事业类),广西“十百千”拔尖会计人才(学术类)、广西“十百千”拔尖会计人才(管理会计类),广西珠算心算协会第七届理事会副会长,第十三届广西区人大常委会预决算审查咨询专家,广西财政厅第三届广西会计咨询专家,广西财政厅第一批财政投资评审专家,广西审计厅广西审计科研课题评审专家。有多年企业、事业单位会计、财务、内部审计实务经历,现任职于广西财经学院。主要研究领域为内部审计、财务诊断和管理信息化。主持省级课题2项,(主要)参加国家级课题4项,出版教材2部,在《现代管理科学》《财会研究》等期刊公开发表论文30余篇。
1.3 国家卫生健康委关于印发进一步加生健康行业内部审计工作若干意见的通知
1.4 国家卫生健康委办公厅关于印发卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知
1.5 卫生部办公厅关于印发医疗机构主要负责人任期经济责任内部审计要点的通知必一体育运动官网